REALISASI KEGIATAN SEMESTER 1 2020

Spread the love
LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE  01 JANUARI -30 JUNI 2020
PEMERINTAHAN DESA SARIREJO
KECAMATAN NGARINGAN
KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KODE REKENING URAIAN  OUTPUT
 RENCAANA REALISASI
Volume Satuan  Anggaran ( Rp ) Volume Satuan  Anggaran ( Rp ) Capaian ( % )
1 2 4 5  6 7 8  9 10
1 01 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 12  bulan                        48,000,000 5  bulan                       20,000,000 41.66
1 01 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 12 bulan                     216,900,000 5 bulan                    101,925,000 41.14
1 01 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 bulan                        10,926,480 1 bulan                             910,540 8.33
1 01 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 1  Paket                        84,057,000 1  Paket                       41,723,984 49.67
1 01 05 Penyediaan Tunjangan BPD 12  Bulan                        28,380,000 5  Bulan                       11,825,000 41.67
1 01 06 Penyediaan Operasional BPD 1  Paket                        11,132,500 1  Paket                         4,850,000 43.57
1 01 07 Penyediaan Insentif /Operasional RT/RW 1 Paket                        21,600,000 1 Paket                       10,800,000 50
1 01 90  Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Bulan                     207,000,000 12 Bulan                       86,250,000 41.67
1 01 91 Tunjangan Pejabat /Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Bulan                        18,750,000 12 Bulan                         6,250,000 33.33
1 02 01 Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran /pemerintahan 1  Paket                        17,000,000 1  Paket                       15,150,000 89.12
1 03 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan 1  Paket                          2,640,000 1  Paket                             800,000 30.3
1 03 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 1  Paket                          2,637,500 1  Paket                         2,612,500 99.05
1 04 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa /Pembahasan APBDes 3  Kali                        10,859,000 3  Kali                         3,500,000 32.23
1 04 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 2  Kali                          2,820,000 2  Kali                                        – 0
1 04 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa 3  Kali                          4,250,000 3  Kali                         2,515,000 59.18
1 04 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1  Kali                          1,125,000 1  Kali                                        – 0
1 04 08  Pengembangan Sistem Informasi Desa 12  Bulan                              520,000 12  Bulan                                        – 0
1 05 06  Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1  Paket                          8,384,000 1  Paket                                        – 0
2 01 01  Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa 1  Paket                          8,880,000 1  Paket                         2,960,000 33.33
2 01 05  Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa 1  Paket                          3,949,500 1  Paket                                        – 0
2 01 10  Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 1  Paket                          6,000,000 1  Paket                                        – 0
2 01 91  Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan 1  Paket                          2,000,000 1  Paket                                        – 0
2 02 02  Penyelenggaraan Posyandu 12  Bulan                        35,907,500 12  Bulan                         4,050,000 11.28
2 02 03  Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 1  Paket                                         – 1  Paket                                        – 0
2 02 09  Pembangunan Sarana/Prasarana Polindes/PKD 1  Paket                     169,320,000 1  Paket                                        – 0
2 03 01  Pemeliharaan jalan desa 200  M2                        10,380,150 200  Meter                       10,380,150 100
2 03 03  Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 440  Meter                        26,564,000 0  Meter                                        – 0
2 03 10  Pembangunan/ Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 775  Meter                     555,063,500 775  Meter                    533,652,000 96.14
2 03 14  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 415  Meter                     200,000,000 0  Meter                                        – 0
2 03 20  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa 1  Unit                        20,642,000 1  Unit                                        – 0
2 04 01  Dukungan Pelaksanaan program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN 3  Unit                        30,000,000 3  Unit                                        – 0
2 04 03  Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) 1  Paket                        20,105,000 1  Paket                                        – 0
3 01 01  Pengadaan /Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 3  Kegiatan                          9,300,000 3  Kegiatan                                        – 0
3 01 02  Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa 1  Paket                          4,650,000 1  Paket                                        – 0
3 02 03  Penyelenggaraan Festival Kesenian ,Adat/Kebudayaan ,dan Keagamaan tingkat Desa 3  Kali                        34,241,299 3  Kali                                        – 0
3 02 04  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa 1  Kegiatan                          6,750,000 1  Kegiatan                                        – 0
3 03 01  Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 3  Kali                          2,130,000 3  Kali                                        – 0
3 03 03  Penyelenggaraan Festival /Lomba Kepemudaan dan Olah Raga tingkat Desa 1  Kali                          4,355,000 1  Kali                                        – 0
3 04 02  Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1  Paket                          3,650,000 1  Paket                                        – 0
3 04 03  Pembinaan PKK 1  Paket                        36,902,000 1  Paket                         7,264,500 19.69
3 04 90  Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 1  Paket                          5,000,000 1  Paket                                        – 0
4 02 03  Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa 1  Paket                                         – 1  Paket                                        – 0
4 03 01  Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 1  Kali                          3,000,000 1  Kali                                        – 0
4 03 02  Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 1  Kali                        12,000,000 1  Kali                                        – 0
4 03 03  Peningkatan Kapasitas BPD 1  Kali                          2,800,000 1  Kali                                        – 0
4 06 01  Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) 1  Paket                          4,384,550 1  Paket                                        – 0
5 01 01  Kegiatan Penanggulanan Bencana 1  Paket                        41,086,000 1  Paket                       31,491,500 76.65
5 03 01  Penanganan Keadaan Mendesak 3  bulan                     199,873,000 2  bulan                    129,600,000 64.84
 JUMLAH ANGGARAN & REALISASI                  2,220,915,409                 1,028,534,174 46.31